招聘人数:5

工作地点:面议

职位说明:

1、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及分公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

2、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
3
、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
4
、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。


任职要求:

1、大学本科及以上学历,会计、审计、财务等相关专业; 
2
3年以上相关内部审计工作经验,或有大型企业内部审计工作经验,拥有一定的财务、审计方面专业知识,熟悉国家财税审计法规,熟练掌握审计方法和审计技巧。审计师、注册会计师、中级会计师及以上资格者优先;
3
、熟练运用办公软件和财务软件,熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程。